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| 索引號:01236931-5/2020-35483 | |
| 發文字號: | 發文時間:2020-09-02 |
| 發文機關:沁源縣財政局 | 主題詞:2019年;決算;公開 |
| 標題:沁源縣退役軍人事務局2019年度部門決算公開 | |
| 主題分類:財政 | 發布日期:2020-09-02 |
一、本部門職責
(一)貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫工作政策法規,擬訂相關規范性文件并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
(三)組織指導退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
(四)組織擬訂退役軍人特殊保障相關配套措施并組織實施。
(五)組織協調、督查落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃措施并指導實施。負責退役軍人殘疾等級評定,以及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
(七)組織指導全縣擁軍優屬工作。組織實施現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,以及國民黨抗戰老兵等有關人員的優待工作。
(八)負責實施烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作,依法負責英雄烈士保護、烈士評定相關工作。落實軍人公墓建設規劃及軍人公墓建設管理。審核擬列入市級重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄??偨Y表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位先進典型事跡。
(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。
(十)完成縣委、縣政府和市退役軍人事務局交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置情況
沁源縣退役軍人事務局是2019年3月新成立單位,屬于行政單位,共有編制23人,實有人數15人. 設下列內設機構:辦公室、優撫科、退役軍人服務中心、思想權益保障股、軍休安置股、烈士陵園。
三、編報范圍
退役軍人事務局下屬單位:沁源縣光榮院。
第二部分 2019年度部門決算公開報表
1、收入支出決算總表(見附表)
2、收入決算表(見附表)
3、支出決算表(見附表)
4、財政撥款收入支出決算總表(見附表)
5、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(見附表)
6、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(見附表)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)
8、政府基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)
9、部門決算公開相關信息統計表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明(每一部分不得自行刪減,無相關內容則須文字說明)
一、2019年度部門決算數據變動情況及原因
(一)、我部門2019年度收入11439065.08元,其中財政撥款收入11439065.08元;2019年度支出8885814.08元,其中財政撥款支出8885814.08元,年初結轉和結余1973674.44元。
(二)、支出總計8885814.08元,結余4526925.44元,其中基本支出668571.13元,項目支出8217242.95元,包括
按功能科目支出分:
1、一般公共服務支出2100元,主要包括第一書記,第一工作隊長經費等方面。
2、 其他一般公共服務支出支出0元
3、社會保障和就業支出8771610.6元,為本單位業務類支出。
4、衛生健康支出82146.48元為本單位醫療保險繳費。
5、住房保障支出29957元,為本單位住房公積金支出。
按部門經濟科目支出分:
1、工資福利支出486470.13元,
2、商品和服務支出336264.95元,
3、對個人和家庭的補助7968699元,
4、資本性支出101380元,辦公設備購置101380元,主要用于購買辦公通用設備。
二、“三公”經費增減變動原因說明
我部門2019年度“三公”經費0元,其中公務出國0萬元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費0元,公務接待0元。
三、機關運行經費增減變動原因說明
我部門為本年度新成立單位,2019年發生機關運行經費161493元,其中商品和服務支出60113元,資本性支出101,380元。
四、政府性基金收入支出情況
2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
五、其它說明
(一)政府采購情況
2019年我部門政府采購預算10.13萬元、決算總額10.13萬元,其中:政府采購貨物預算10.13萬元、決算10.13萬元、政府采購工程預算0萬元、決算0萬元、政府采購服務預算0萬元、決算0萬元。
(二)國有資產占有使用情況
1.車輛情況:我單位2019年有公務用車0輛;
2.房屋土地情況:無;
3.其他國有資產占有使用情況:無。
(三)單位績效評價工作情況及評價結果
2019年我部門部門實行績效目標管理的項目7個,涉及一般公共預算當年撥款301.66萬元。
開展情況:已申報績效目標,正在績效自評價中。
評價結果:正在績效自評價中。
第四部分 名詞解釋
對本部門公開情況中涉及到的專用名詞進行解釋(參考模板,各單位可根據本單位實際情況進行修改和完善)
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常
工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
(三)“三公”經費:指市直部門用一般公共決算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經費支出。